|
Faktúra |
150304
|
tel.MŠ
|
39,24 |
s DPH |
03.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150302
|
Energie - Plyn ZŠ
|
1 096.00 |
s DPH |
01.03.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150301
|
plyn MS
|
996,00 |
s DPH |
01.03.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
150220
|
PO, BOZP, ZS
|
60,00 |
s DPH |
28.02.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
150219
|
FP- Špeciálne služby
|
42,37 |
s DPH |
25.02.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
150219
|
prenájom rohoží
|
53,09 |
s DPH |
25.02.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
150217
|
FP- Všeobecný materiál
|
15,60 |
s DPH |
17.02.2015 |
KP plus s.r.o |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
150217
|
čist.materiál
|
80,75 |
s DPH |
17.02.2015 |
KP plus s.r.o |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
150217
|
materiál čistiace
|
204,43 |
s DPH |
17.02.2015 |
KP plus s.r.o |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
150216
|
FP- revízia bleskozvodov
|
158,27 |
s DPH |
17.02.2015 |
TISTAN LADISLAV,EL SERVIS |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
150212
|
materiál ŠKD - učeb.pomôcky
|
212,40 |
s DPH |
17.02.2015 |
Promo system,s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
150213
|
FP- Všeobecný materiál
|
13,36 |
s DPH |
17.02.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
150213
|
tlačivá ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
17.02.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
150214
|
FP- Všeobecný materiál
|
25,10 |
s DPH |
17.02.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
Faktúra |
150218
|
FP- Telekomunikačné služby
|
54,20 |
s DPH |
15.02.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
150215
|
FP- Špeciálne služby
|
17,55 |
s DPH |
13.02.2015 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
150215
|
vývoz odpadu
|
35,04 |
s DPH |
13.02.2015 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
150208
|
FP- revízia bleskozvodov
|
192,90 |
s DPH |
12.02.2015 |
TISTAN LADISLAV,EL SERVIS |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
150209
|
FP- Telekomunikačné služby
|
18,99 |
s DPH |
12.02.2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
150207
|
FP- Telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
05.02.2015 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |