|
Faktúra |
FP 151208
|
knihy knižnica
|
407,38 |
s DPH |
07.12.2015 |
Martinus.sk,s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151250
|
FP- Špeciálne služby
|
53,03 |
s DPH |
07.12.2015 |
UNIQA poistovna,a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151250
|
poistka
|
13,28 |
s DPH |
07.12.2015 |
UNIQA poistovna,a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151250
|
poistka
|
53,12 |
s DPH |
07.12.2015 |
UNIQA poistovna,a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151249
|
poisstenie
|
22,84 |
s DPH |
07.12.2015 |
UNIQA poistovna,a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151202
|
stravovanie
|
13,44 |
s DPH |
04.12.2015 |
SKOLSKA JEDALEN |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151212
|
FP- Všeobecný materiál
|
256,76 |
s DPH |
04.12.2015 |
KP plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151214
|
FP- Telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
04.12.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151206
|
nákupné poukážky soc.fond
|
1 540,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151202
|
FP- Stravovanie
|
458,64 |
s DPH |
04.12.2015 |
SKOLSKA JEDALEN |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151202
|
stravovanie
|
119,28 |
s DPH |
04.12.2015 |
SKOLSKA JEDALEN |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151202
|
stravoanie
|
94,08 |
s DPH |
04.12.2015 |
SKOLSKA JEDALEN |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151210
|
uč.pomôcky
|
184,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
STIEFEL EUROCART |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151209
|
FP- Údržba výpočt.tech.,update
|
39,24 |
s DPH |
04.12.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151225
|
FP- Všeobecný materiál
|
365,00 |
s DPH |
03.12.2015 |
H-COM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151225
|
toner
|
76,00 |
s DPH |
03.12.2015 |
H-COM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151203
|
FP- Všeobecný materiál
|
155,12 |
s DPH |
02.12.2015 |
PETOS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151203
|
materiál
|
3,10 |
s DPH |
02.12.2015 |
PETOS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151207
|
FP- Špeciálne služby
|
42,37 |
s DPH |
02.12.2015 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151207
|
pranie rohoží
|
53,09 |
s DPH |
02.12.2015 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |