|
Faktúra |
FP 160110
|
materiál
|
3,48 |
s DPH |
12.01.2016 |
KP plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160114
|
Energie - Plyn ZŠ
|
65,26 |
s DPH |
08.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160105
|
FP- Údržba výpočt.tech.,update
|
86,40 |
s DPH |
08.01.2016 |
EL-COMP TRADE Kristián Kaleta |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160111
|
plyn MS
|
929,00 |
s DPH |
08.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160112
|
Energie - Plyn ZŠ
|
1 312,00 |
s DPH |
08.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160113
|
vyúčt.plynu
|
804,31 |
s DPH |
08.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160106
|
FP- Špeciálne služby
|
48,88 |
s DPH |
05.01.2016 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160106
|
čistenie a prenájom rohoží
|
61,11 |
s DPH |
05.01.2016 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160104
|
lyžiarsky
|
4 050,00 |
s DPH |
05.01.2016 |
Vaše výlety, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160101
|
pracovné odevy
|
67,80 |
s DPH |
04.01.2016 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160102
|
FP- Telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
04.01.2016 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160103
|
FP- Telekomunikačné služby
|
29,78 |
s DPH |
02.01.2016 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160109
|
vývoz odpadu SJ
|
38,40 |
s DPH |
01.01.2016 |
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 160108
|
FP- Telekomunikačné služby
|
10,00 |
s DPH |
01.01.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
24.02.2016 |
|
Faktúra |
FP 151252
|
FP- Všeobecný materiál
|
296,89 |
s DPH |
28.12.2015 |
Steps |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151243
|
FP- Všeobecný materiál
|
235,00 |
s DPH |
22.12.2015 |
VILBO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151246
|
stoly
|
2 164,00 |
s DPH |
22.12.2015 |
Branislav Dvoriščák |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151247
|
šmýkačka
|
536,00 |
s DPH |
22.12.2015 |
DELIVER DOORS s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151248
|
FP- Špeciálne služby
|
97,37 |
s DPH |
22.12.2015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 151244
|
kot.píla
|
183,49 |
s DPH |
20.12.2015 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
13.01.2016 |