|
Faktúra |
FP 171232
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
268,21 |
s DPH |
13.12.2017 |
TIPA , spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171231
|
uč.pomôcky TV
|
621,82 |
s DPH |
12.12.2017 |
Krimar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171230
|
FP všeobecné služby - Livonec
|
54,00 |
s DPH |
12.12.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171229
|
FP- Všeobecný materiál
|
23,00 |
s DPH |
12.12.2017 |
TAMATEX KACMAR MIKULAS |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171228
|
FP- Všeobecný materiál
|
87,58 |
s DPH |
08.12.2017 |
ZENIT v.o.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171227
|
materiál
|
325,38 |
s DPH |
11.12.2017 |
ZENIT v.o.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171226
|
materiál
|
261,42 |
s DPH |
11.12.2017 |
ZENIT v.o.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171225
|
FP- Softvér - nákup
|
1 498,68 |
s DPH |
11.12.2017 |
EL-COMP TRADE Kristián Kaleta |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171224
|
FP- Všeobecný materiál
|
301,52 |
s DPH |
12.12.2017 |
HEGDAG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171223
|
FP- Energie - elektrika
|
113,58 |
s DPH |
08.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171222
|
elektrika ŠJ, MS
|
73,62 |
s DPH |
08.12.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171220
|
FP- Pomôcky pre učitelov
|
94,50 |
s DPH |
11.12.2017 |
24music Martin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171209
|
FP- Telekomunikačné služby
|
46,72 |
s DPH |
01.12.2017 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171219
|
FP- Pomôcky pre učitelov
|
133,20 |
s DPH |
11.12.2017 |
Anna Pavlovska |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171218
|
prenájom a čistenie rohoží
|
53,09 |
s DPH |
06.12.2017 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171218
|
FP- Špeciálne služby
|
42,37 |
s DPH |
06.12.2017 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171217
|
FP- Všeobecný materiál
|
29,40 |
s DPH |
08.12.2017 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171216
|
FP- Stravovanie
|
11,00 |
s DPH |
08.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171215
|
stravovanie
|
20,16 |
s DPH |
07.12.2017 |
SKOLSKA JEDALEN |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
FP 171215
|
stravovanie
|
157,92 |
s DPH |
07.12.2017 |
SKOLSKA JEDALEN |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
15.01.2018 |